Открытое акционерное общество
Лицензия № 0797Д от 12.02.98 г. выдана Федеральной службой России по надзору за страховой деятельностью.
БУХГАЛТЕРСКИЙ
БАЛАНС
на 1 января 1999 года (тыс. руб.)
АКТИВ |
|
| I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ: | 559 |
| II.ИНВЕСТИЦИИ Недвижимость (здания, сооружения) | 156 |
| Инвестиции в дочерние общества | 2 |
| Инвестиции в другие организации | 662 |
| Облигации и другие долговые обязательства | 153 |
| Итого по разделу II | 973 |
| III. ДОЛЯ ПЕРЕСТРАХОВЩИКОВ В СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВАХ | 134 |
| IV. ДЕБИТОРЫ | |
| 1. Дебиторска задолженность по операциям страхования, сострахования | 192 |
| 2. Дебиторска задолженность по операциям перестрахования | 267 |
| 3. Дебиторска задолженность, (кроме операций страхования, сострахования и перестрахования) | 14 |
| Итого по разделу IV | 473 |
| V. ПРОЧИЕ АКТИВЫ | |
| Основные средства, кроме земли и зданий | 106 |
| Материальные ценности и затраты | 123 |
| Денежные средства | 500 |
| Итого по разделу V | 729 |
| БАЛАНС | 2868 |
ПАССИВ |
|
| VII. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |
| Уставный капитал | 1000 |
| Добавочный капитал | 245 |
| Резервный капитал | 43 |
| Фонды накопления | 1 |
| Нераспределенна прибыль отчетного года | 94 |
| Итого по разделу VII | 1383 |
| VIII. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ | |
| Резерв незаработанной премии | 574 |
| Резервы убытков и другие технические резервы | 606 |
| Итого по разделу VIII | 1180 |
| X. КРЕДИТОРЫ | |
| Кредиторска задолженность по операциям страхования, сострахования | 6 |
| Кредиторска задолженность по операциям перестрахования | 216 |
| Кредиторска задолженность (кроме операций страхования, сострахования и перестрахования) | 83 |
| Итого по разделу X | 305 |
| БАЛАНС | 286 |
ОТЧЕТ о финансовых результатах (тыс. руб.) |
|
| i. Страхование иное, чем страхование жизни | |
| Страховые взносы (премии): всего | 5065 |
| Страховые взносы (премии) – нетто перестрахование | 4634 |
| Изменение резерва незаработанной премии, всего (+или-) | -221 |
| Изменение резерва незаработанной премии - нетто перестрахование | -173 |
| СОСТОЯВШИЕСЯ УБЫТКИ : | |
| оплаченные убытки (страховые выплаты), всего | 1854 |
| оплаченные убытки – нетто перестрахование | 1836 |
| изменение резервов убытков, всего (+ или -) | 95 |
| изменение резервов убытков – нетто перестрахование | 112 |
| состоявшиес убытки – нетто перестрахование | 1724 |
| Отчисления в фонды пожарной безопасности | 3 |
| затраты по заключению договоров страхования | 1036 |
| административные расходы | 1034 |
| Комиссионное вознаграждение по рискам, переданным в перестрахование | 91 |
| Операционные расходы - нетто перестрахование | 1979 |
| Результат от операций по видам страхования иным, чем страхование жизни | 755 |
| III. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ В РАЗДЕЛЫ I И II | |
| Доходы по инвестициям | 94 |
| Расходы по инвестициям | 19 |
| Управленческие расходы (расходы на ведение дела, кроме сумм, приведенных по строкам 060, 061, 150 и 151) | 772 |
| Прочие доходы | 200 |
| Прочие расходы | 81 |
| Прибыль (убыток) от страховой и финансово-хозяйственной деятельности | 177 |
| Прочие доходы, кроме сумм, приведенных по строке 200 | 20 |
| Прочие расходы, кроме сумм, приведенных по строкам 210 и 220 | - |
| Прибыль (убыток) отчетного периода | 197 |
| Налог на прибыль | 28 |
| Отвлеченные средства | 75 |
| Нераспределенна прибыль (убытки) отчетного периода | 94 |
Достоверность отчетности подтверждена заключением аудиторской фирмы ЗАО “АКЦ СПб Инженерной Академии” г. Санкт-Петербург.
Лицензия № 015491 выдана решением ЦАЛАК Министерства Финансов РФ 27.08.98 г. № 59.