Акционерное общество открытого
типа
“Русские самоцветы”
Лицензия: ИНН 7807019443
195112, Санкт-Петербург, пл. К.Фаберже, 8.
Тел. 528-0117, факс 528-0918
Бухгалтерский баланс на 01
января 1999 г.
(единица измерения тыс. руб.)
Актив |
|||
Нематериальные активы | 110 | 1379 | 882 |
Основные средства | 120 | 127225 | 130809 |
Незавершенное строительство | 130 | 158311 | 166262 |
Долгосрочные фин. вложения | 140 | 23482 | 19993 |
Итого по разделу I | 190 | 310397 | 317946 |
Запасы, в т. ч. | 210 | 122428 | 156404 |
сырье, материалы | 211 | 39547 | 35116 |
затраты в незавершенном производстве | 214 | 40324 | 30038 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 215 | 42485 | 91163 |
расходы будущих периодов | 217 | 72 | 87 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 804 | 3321 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев) | 230 | 390 | 167 |
Дебиторская задолженность, в т. ч. | 240 | 84650 | 83995 |
покупатели и заказчики | 241 | 80762 | 77005 |
авансы выданные | 245 | 1240 | 384 |
прочие дебиторы | 246 | 2648 | 6606 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 275 | 8 |
Денежные средства | 260 | 2346 | 7022 |
Прочие оборотные активы | 270 | 3 | 3 |
Итого по разделу II | 290 | 210896 | 250920 |
Б А Л А Н С | 399 | 521293 | 568866 |
Пассив | |||
Уставный капитал | 410 | 794 | 794 |
Добавочный капитал | 420 | 339242 | 339058 |
Резервный капитал | 430 | 4000 | 4000 |
Фонд социальной сферы | 450 | 92914 | 92914 |
Целевые финансирование и поступления | 460 | 8964 | 17556 |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | - | 43251 |
Итого по разделу IV | 490 | 445914 | 497573 |
Заемные средства, в т. ч. | 610 | 30778 | 38212 |
кредиты банков | 611 | 30778 | 38212 |
Кредиторская задолженность, в т. ч. | 620 | 44204 | 32913 |
поставщики и подрядчики | 621 | 4720 | 4459 |
по оплате труда | 624 | 1352 | 1212 |
по соц. страхованию и обеспечению | 625 | 1189 | 1001 |
задолженность перед бюджетом | 626 | 11888 | 9125 |
прочие кредиторы | 628 | 25055 | 17115 |
Фонды потребления | 650 | 397 | 168 |
Итого по разделу VI | 690 | 75379 | 71293 |
Б А Л А Н С | 699 | 521293 | 568866 |
Отчет о прибылях и убытках
Выручка от реализации | 010 | 290441 | 295716 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 192658 | 259419 |
Коммерческие расходы | 030 | 4638 | 3520 |
Управленческие расходы | 040 | - | - |
Прибыль (убыток) от реализации | 050 | 93145 | 32777 |
Проценты к получению | 060 | - | 62 |
Прочие операционные доходы | 090 | 80940 | 63963 |
Прочие операционные расходы | 100 | 79941 | 65861 |
Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности | 110 | 94144 | 30941 |
Прочие внереализационные доходы | 120 | 6184 | 1845 |
Прочие внереализационные расходы | 130 | 14119 | 1070 |
Прибыль (убыток) отчетного периода | 140 | 86209 | 31715 |
Налог на прибыль | 150 | 11628 | 5573 |
Отвлеченные средства | 160 | 17988 | 1014 |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | 170 | 56593 | 25128 |
Генеральный директор Бахарев В.О.
Главный бухгалтер Иванова Н.Ф.
АООТ “Русские самоцветы” представляет экземпляр бухгалтерской отчетности в Санкт-Петербургский Комитет Государственной Статистики.
Аудиторское заключение выдано 09.03.99 г. АОЗТ “Петро-Балт-Аудит”. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 012898 от 26.02.98 г. Свидетельство о государственной регистрации фирмы “Петро-Балт-Аудит” № 1658 серия АОЗТ-13.
Проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности. Генеральный директор В.В.Скобара. Аудитор, возглавляющий проверку, О.Л.Островская, квалификационный аттестат № 004426 от 27.02.95 г., срок действия до 27.01.2001 г.