Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, пер. Декабристов, д. 5-17
Лицензия №1985 от 12 мая 1994 г.,
регистр. №1643,
выдана Федеральной службой России по надзору за
страховой деятельностью.
Бухгалтерский баланс страховой организации на 1 января 1999 г. (тыс. руб.)
Актив | |||
I. Нематериальные активы | 111 | ||
Прочие нематериальные активы | 113 | 5 | 3 |
Итого по разделу I (04, 05) | 114 | 5 | 3 |
II. Инвестиции | |||
3. Иные финансовые вложения | |||
Облигации и другие долговые обязательства | 139 | 99 | 5110 |
Итого по разделу II | 160 | 99 | 5110 |
IV. Дебиторы | |||
1. Дебиторска задолженность по операциям страхования, сострахования | 180 | 13 | |
в том числе: | |||
Задолженность агентов и брокеров | 183 | 13 | |
3. Дебиторска задолженность (кроме опер. страхования, сострахования и перестрахования), платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 200 | 27 | 16 |
Прочие кредиторы | 203 | 27 | 16 |
Итого по разделу IV | 205 | 27 | 29 |
V. Прочие активы | |||
Основные средства, кроме земли и зданий (01, 02, 03) | 210 | 31 | 22 |
Материальные ценности и затраты,в том числе: | 220 | 7 | |
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 223 | 7 | |
Денежные средства | 250 | 26 | 6 |
в том числе: | |||
касса (50) | 251 | 6 | 3 |
расчетные счета (51) | 252 | 20 | 3 |
Итого по разделу V | 290 | 57 | 35 |
VI. Убытки | |||
Непокрытый убыток отчетного года | 320 | Х | 54 |
Итого по разделу VI | 390 | 54 | |
Баланс | 399 | 188 | 5231 |
Пассив |
|||
VII. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (85) | 410 | 2 | 5002 |
Добавочный капитал (87) | 420 | 18 | 13 |
Нераспределенна прибыль прошлых лет (88) | 470 | 53 | 53 |
Нераспределенна прибыль отчетного года | 480 | Х | |
Итого по разделу VII | 490 | 73 | 5068 |
VIII. Страховые резервы | |||
Резерв незаработанной премии (91) | 491 | 65 | 94 |
Резервы убытков и другие технические резервы (93) | 493 | 16 | 20 |
Резерв предупредительных мероприятий (93) | 494 | 34 | 34 |
Итого по разделу VIII | 497 | 115 | 148 |
X. Кредиторы | |||
4. Кредиторска задолженность (кроме операций страхования, сострахования и перестрахования) | 620 | 15 | |
в том числе: | |||
по оплате труда (70) | 623 | 8 | |
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 1 | |
прочие кредиторы | 628 | 6 | |
Итого по разделу X | 629 | 15 | |
Баланс | 699 | 188 | 5231 |
II. Страхование иное, чем страхование жизни | |||
Страховые взносы (премии): | |||
всего | 080 | 196 | 155 |
страховые взносы (премии) - | |||
нетто перестрахование (строки 080-081) (+или-) | 082 | 196 | 155 |
Изменение резерва незаработанной премии | |||
всего (+или-) | 085 | -29 | -7 |
изменение резерва незаработанной премии - | |||
нетто перестрахование | |||
(строки 085-086) (+или-) | 087 | -29 | -7 |
Состоявшиес убытки: | |||
оплаченные убытки | |||
(страховые выплаты) всего | 100 | 3 | 1 |
оплаченные убытки - | |||
нетто перестрахование (строки 100-101) | 102 | 3 | 1 |
изменение резервов убытков | |||
всего (+или-) | 110 | -4 | -2 |
изменение резервов убытков - | |||
нетто перестрахование (строки 110-111) (+или-) | 112 | -4 | -2 |
состоявшиес убытки - | |||
нетто перестрахование (строки 102-112) | 113 | 7 | 3 |
Результат от операций по видам страхования иным, чем страхование жизни (строки 082+087-113+130-140-141-156) (+или-) | 160 | 160 | 145 |
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II | |||
Доходы по инвестициям, всего | 170 | 12 | 50 |
прочие доходы по инвестициям | 175 | 12 | 50 |
Управленческие расходы (расходы на ведение дела, кроме сумм, приведенных по строкам 060, 061, 150 и 151) | 190 | 220 | 155 |
Прочие расходы | 220 | 3 | 3 |
Прибыль (убыток) от страховой и финансово-хозяйственной деятельности (строки | |||
070+160+170-180-190+200-210-220) | 240 | -51 | 37 |
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки 240+250-260) | 270 | -51 | 37 |
Отвлеченные средства | 290 | 3 | |
Нераспределенна прибыль (убытки) отчетного периода (строки 270-280-290) | 300 | -54 | 37 |
Руководитель
Главный бухгалтер
Достоверность отчетности подтверждена аудиторской фирмой ЗАО “ЦНИА “Панацея” г. СПб.